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答疑老师:云峰老师
你好同学,账务不需要调整。 影响损益的,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
意识是之前的100万全部实缴了吗 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那是不是所得税汇算清缴的时候需要调增?是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是指汇算23年的企业所得税么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:银行存款 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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答疑老师:李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
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按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:patience
调整? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
先红冲暂估的,再按正常的入帐就可以了 查看全部回复
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是没有发票么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
小企业会计准则的话,直接当期冲减所得税费用即可 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
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你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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